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La estrategia de internacionalización emprendida a finales de 2006 por
IBERDROLA, que le ha llevado a situarse como la cuarta eléctrica del mundo por
capitalización bursátil -más de 49.000 millones € al cierre de marzo- y a
convertirse en una compañía energética de referencia en el Área Atlántica, ha
dado sus frutos en el primer trimestre de 2008.
Tras cerrar la operación con ScottishPower y sacar a Bolsa IBERDROLA RENOVABLES,
el Grupo ha alcanzado unos resultados récord entre enero y marzo de este año,
con un beneficio neto de 1.204,2 millones €, una cifra que supone un avance del
162,8% respecto al mismo periodo de 2007 y que supera la obtenida durante todo
el ejercicio 2004.
Asimismo, IBERDROLA acaba de poner en marcha el Plan
Estratégico 2008-2010, que contempla la inversión de 24.200 millones €, en
España y el extranjero y tanto para crecimiento orgánico como para operaciones
corporativas, y desinversiones por 3.000 millones €, que ya ha empezado a
realizar en los primeros meses de 2008 y con las que ha obtenido mayores
plusvalías que las inicialmente estimadas.
La apuesta estratégica de
IBERDROLA ha tenido su reflejo positivo en la cuenta de resultados del primer
trimestre del ejercicio 2008, caracterizado por unos mayores precios de los
combustibles, la energía y los derechos de emisión de CO2. Las principales
magnitudes de la misma han experimentado un incremento significativo: la cifra
de ventas (+132%, hasta 6.302,7 millones €); el Ebitda (+64,7%, hasta 1.790
millones €); el beneficio operativo neto (+65,8%, hasta 1.318,1 millones €), y
el beneficio neto (+162,8%, hasta 1.204,2 millones €). El beneficio por acción
ha crecido el 90%, hasta 0,24 €.
IBERDROLA ha logrado multiplicar por 2,6
su resultado en el periodo y superar el beneficio logrado en todo el ejercicio
2004 gracias, fundamentalmente, a la modélica integración con la compañía
escocesa ScottishPower, que ha aportado el 28,3% del Ebitda (507,2 millones €),
al buen comportamiento de la filial de energías renovables, que ha incrementado
su potencia y producción un 80% y cuyo Ebitda ha ascendido a 357 millones €
(+123%), y al inicio de las desinversiones previstas en el Plan Estratégico
2008-2010, que han deparado más plusvalías (535,9 millones € en el trimestre)
que las inicialmente previstas.
Los resultados de IBERDROLA en los
primeros meses de 2008, que reflejan el importante esfuerzo inversor acometido a
lo largo de los últimos años tanto en crecimiento orgánico como en operaciones
corporativas y anticipan las claves del crecimiento del Grupo durante todo el
ejercicio, son fruto asimismo de las continuas mejoras de eficiencia, gracias a
la buena evolución del margen básico, que ha crecido el 68,9%, hasta 2.659,3
millones €, frente al comportamiento del gasto operativo neto (+58,1%, hasta
694,9 millones €).
Cabe destacar que, pese al montante de las inversiones
realizadas -1.061 millones € sólo en el primer trimestre del año en curso-,
IBERDROLA ha seguido reforzando su solidez financiera, logrando que el
apalancamiento descienda desde el 52,7% hasta el 39% -si se excluye el impacto
de la insuficiencia tarifaria-. Además, la Compañía no sólo cuenta con un sólido
rating en el nivel A sino que dispone de una cómoda posición de tesorería y
liquidez que alcanzaba, a finales del mes de marzo, los 10.785 millones €, con
los que puede afrontar con garantías el Plan Estratégico 2008-2010.
La
evolución de la Compañía en 2008 pone de relieve lo acertado de la estrategia de
IBERDROLA desde hace unos años y, en especial, en 2007, ejercicio en el que ha
conseguido consolidarse como una de las mayores eléctricas del mundo. En
concreto, hoy figura como la cuarta por valor en Bolsa, con una capitalización
de más de 49.000 millones € al cierre de marzo. Esta cuenta de resultados del
Grupo, que en los tres primeros meses del año ha elevado su cash-flow el 55%,
hasta alcanzar 1.119,6 millones €, muestra el potencial de un nuevo gigante
energético mundial cuyo punto de mira está puesto en el Área Atlántica
(Europa-Norteamérica-Latinoamérica).
En esta línea, cabe destacar que
IBERDROLA vivió un año histórico en 2007, con el cierre de la integración
amistosa con ScottishPower, el acuerdo para adquirir la estadounidense Energy
East –se prevé que la operación culmine este verano, si las condiciones del
regulador son razonables- y la salida a Bolsa de IBERDROLA RENOVABLES. Asimismo,
el Grupo hizo público su Plan Estratégico 2008-2010, que continúa la senda de la
estrategia planteada en 2001 y contempla la inversión de 24.200 millones € para
seguir creciendo en el negocio energético básico, tanto en España como en el
extranjero.
Claves del primer trimestre de 2008
1)
SCOTTISHPOWER
Una vez culminado el proceso de integración con IBERDROLA,
la compañía eléctrica escocesa ha elevado su aportación entre los meses de enero
y marzo de este año. El Ebitda de ScottishPower, que ha alcanzado los 507,2
millones €, ya supone el 28,3% del resultado operativo bruto del Grupo en el
periodo. Cabe destacar, asimismo, el progresivo recorte de los costes de
personal y los servicios externos en ScottishPower tras su integración con la
Empresa.
2) IBERDROLA RENOVABLES
La Compañía ha consolidado su
liderazgo en el sector eólico mundial* durante el primer trimestre de 2008, en
el que ha obtenido un beneficio neto de 126,4 millones €, cifra que supone un
incremento del 170% respecto a la del mismo periodo del año anterior y que
supera la registrada en todo el ejercicio 2007. Uno de los hitos del periodo ha
sido el aumento del 80% tanto de la potencia instalada como de la
producción.
Así, IBERDROLA RENOVABLES ha incorporado 460 MW de potencia
entre enero y marzo, a un ritmo de construcción superior a la media histórica,
gracias a los que ha alcanzado una capacidad de 8.164 MW**. Asimismo, ha
aumentado en 1.227 MW la cartera de proyectos en todo el mundo, que ahora se
eleva hasta los 43.300 MW. Por su parte, la producción ha ascendido a 4.898
millones de kilovatios hora (kWh)***, con factores de carga muy superiores a los
del trimestre anterior.
Con estas cifras, la filial de IBERDROLA ha
sentado las bases para cumplir los objetivos del Plan Estratégico 2008-2010, que
prevé la inversión de 8.600 millones € para alcanzar 13.600 MW al final del
periodo de referencia. En la actualidad, la Empresa está construyendo 1.367 MW
adicionales y empezará a construir otros 643 MW en el segundo trimestre del año,
afianzando el objetivo de lograr instalar 2.000 MW en 2008.
3) MÁS
POTENCIA, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Tras la integración con
ScottishPower, IBERDROLA ha diversificado y ampliado su parque de generación en
todo el mundo. La Compañía ha culminado el primer trimestre de 2008 con una
capacidad instalada de 41.892 megavatios (MW), el 37% más que en el mismo
periodo del año anterior. Por tecnologías, los ciclos combinados representan un
31,2% del total, la hidráulica el 23,2%, las renovables el 19,5%, la térmica el
11,2%, la nuclear el 8%, el fuel oil el 4,3% y la cogeneración el
2,6%.
En España, la Empresa ha pasado de contar con 25.638 MW en el
primer trimestre de 2007 a 26.013 MW a finales de marzo de 2008, lo que supone
un aumento del 1,4%. Por su parte, la capacidad instalada en Reino Unido se ha
situado en 6.464 MW; en Latinoamérica, en 5.554 MW; en Estados Unidos, en 3.199
MW y en el resto del mundo, en 663 MW.
Fruto de este significativo
incremento de la capacidad instalada, el Grupo IBERDROLA ha alcanzado una
producción de electricidad de 35.822 millones de kilovatios hora (kWh) durante
el primer trimestre, cifra que supone un aumento del 43,2% respecto a la del
mismo periodo de 2007. Cabe resaltar que el 39% de toda la generación ha estado
libre de emisiones: nuclear (19%), eólica (14%) e hidráulica (6%).
En
España, la producción de IBERDROLA ha alcanzado los 16.587 millones de kWh
(-8,9%), como consecuencia del descenso del 65% de la generación hidráulica y a
pesar del crecimiento del 49% de la energía producida mediante ciclos (hasta
4.053 millones de kWh) y del 6,5% de la proveniente de las renovables (hasta
2.609 millones de kWh). La cuota de mercado en el mercado mayorista ha sido del
23,4%.
La Compañía ha generado entre enero y marzo 9.131 millones de kWh
en Latinoamérica (+39,5%); 7.251 millones de kWh en Reino Unido; 2.516 millones
de kWh en Estados Unidos (el 65% de carácter renovable), y 337 millones de kWh
en el resto del mundo (+34%).
Por otro lado, el Grupo IBERDROLA ha
incrementado la energía eléctrica distribuida en el periodo el 33%, al pasar de
34.436 a 45.800 millones de kWh: 27.622 GWh en España, 10.477 GWh en Reino Unido
y 7.701 GWh en Latinoamérica.
Proyecto de futuro: Plan Estratégico
2008-2010
Las metas del ambicioso proyecto internacional de IBERDROLA
para los próximos ejercicios se han plasmado en el Plan Estratégico 2008-2010,
aprobado unánimemente por el Consejo de Administración de la Compañía el pasado
mes de octubre y que acaba de entrar en vigor. La Compañía ratifica el
compromiso con sus inversores, clientes, empleados y la sociedad en general, al
plantear un modelo de crecimiento basado en el fomento de las renovables -sobre
todo, la eólica- y potenciar al máximo la calidad de suministro.
La nueva
estrategia de IBERDROLA, que continúa la senda de la planteada con éxito hace ya
más de seis años, contempla el comienzo de un nuevo ciclo inversor, en el marco
del cual prevé destinar 24.200 millones € a seguir apostando por el negocio
energético básico, tanto en España como en el extranjero. De esta cifra, la
Empresa planea invertir 17.800 millones € (2,4 veces más que entre 2004 y 2006)
en crecer orgánicamente y otros 6.400 millones € en cerrar la operación
corporativa de Energy East.
La Compañía programa invertir más de 8.600
millones €, el 48% del total destinado a crecimiento orgánico, en seguir
creciendo en el área de Renovables en todo el mundo, de cara a alcanzar en 2010
una potencia instalada de 13.600 MW y consolidar su actual posición de líder
mundial del sector. Más de 4.600 millones € (54%) irían a parar a Estados
Unidos; por encima de 1.200 millones € (14%), a España; otros 1.200 millones €
tendrían como destino el Reino Unido; y más de 1.500 millones €, otros
países.
Destaca, asimismo, que un tercio (32%) de todo el esfuerzo
inversor que realizará IBERDROLA a lo largo de los próximos tres años se
destinaría al negocio regulado, para maximizar la calidad de servicio: de los
5.800 millones €, el 36% se lo llevaría el Reino Unido -transporte y
distribución de electricidad-; el 35%, España -distribución eléctrica-; el 24%,
Estados Unidos -distribución de electricidad y gas-, y el 5%,
Latinoamérica.
Por su parte, IBERDROLA invertiría en el área de
generación tradicional 2.500 millones € (el 15% del total) con la siguiente
distribución: el 52% iría a parar a España, el 35% al Reino Unido y el 13% a
Latinoamérica.
Como consecuencia tanto de los 24.200 millones € que prevé
invertir IBERDROLA entre 2008 y 2010 como del progresivo incremento de la
eficiencia, la Compañía espera más que duplicar las principales magnitudes de su
cuenta de resultados -el beneficio neto superaría para el año 2010 los 3.500
millones €, cifra que supone multiplicar por 2,1 los 1.660 millones € obtenidos
al cierre de 2006-. Los catalizadores de dicho crecimiento serán IBERDROLA
RENOVABLES y la consolidación de ScottishPower y Energy East.
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